Miejsce:
on-line
Typ:
Szkolenie
Tryb:
Szkolenie krótkie (9:00-16:00)

Program

Wykładowca: Agnieszka Deresz – specjalista ds. podatków

Program kursu (8 godzin wykładowych):
  1. Podatek dochodowy 2023r. – zmiany, w tym:
  • zmiany od 1 stycznia 2023r. wynikające z odwołania stanu zagrożenia epidemicznego,
  • zakaz amortyzacji lokali i budynków mieszkalnych od 1 stycznia 2023r. – praktyczne problemy i najnowsze wyjaśnienia,
  • ulga na zabytki – zmiany od 1 stycznia 2023r.,
  • JPK w zakresie ksiąg rachunkowych,
  • PIT-2 według nowych zasad, nowe regulacje dotyczące płatników i ich obowiązków, a także nowe zasady stosowania kwoty wolnej od podatku,
  • składki ZUS w kosztach podatkowych w 2023r.,
  • estoński CIT – zmiany na 2023r.,
  • ukryta dywidenda – czy i jakie ograniczenia będą obowiązywały w 2023r.,
  • transakcje rajowe – modyfikacja przepisów dotyczących cen transferowych, zmiana limitu 500.000 zł,
  • podatek u źródła – wydłużenie terminu na złożenie oświadczenia zarządu znoszącego obowiązek poboru podatku w przypadku przekroczenia progu 2.000.000 zł,
  • nowy limit transakcji gotówkowych z przedsiębiorcami – 8.000 zł,
  • limit transakcji gotówkowych z konsumentami i skutki podatkowe jego naruszenia.
  1. Wybrane zmiany w trakcie 2022r. a rozliczenie roczne, w tym:
  • zmiana formy opodatkowania za 2022r. (kto i na jakich zasada może zmienić zasady opodatkowania za 2022r., na co szczególnie zwrócić uwagę dokonując zmiany sposobu opodatkowania – zagadnienia praktyczne),
  • hipotetyczny podatek dochodowy (kogo dotyczy, sposób obliczania).
  1. Pomoc dla uchodźców z Ukrainy a skutki w podatku dochodowym, w tym:
  • pomoc dla uchodźców a podatek dochodowy (m.in. kiedy istnieje możliwość zaliczenia wydatków w koszty uzyskania przychodów, dofinansowania otrzymane ze środków publicznych a przychód),
  • zapewnienie uchodźcom zakwaterowania i wyżywienia, inne wybrane formy wsparcia – skutki podatku dochodowym,
  • płatność dla rosyjskiego podmiotu objętego sankcjami – skutki podatkowe.
  1. Aspekt kontroli podatkowej
  • przebieg kontroli podatkowej
  • uprawnienia prowadzących kontrolę podatkową
  • środki dyscyplinujące podatników w trakcie czynności kontrolnych
  • kontrolowane obszary w trakcie kontroli podatkowej („puste faktury” w świetle orzeczeń sądów administracyjnych)
  • prawa i obowiązki kontrolowanego
  • środki zaskarżania rozstrzygnięć kontroli podatkowej
  • skutki kontroli podatkowej w związku ze zmianą przepisów ustawy o podatku od towarów i usług oraz Ordynacji podatkowej (dodatkowe zobowiązanie 100%, 30% lub 20%, podwyższone odsetki w podatku od towarów i usług do 150%)
  • możliwość złożenia korekty deklaracji i skutki jej złożenia
  1. Instytucja nabycia sprawdzającego w zakresie oceny prawidłowości ewidencjonowania sprzedaży przy zastosowaniu kasy rejestrującej
  2. Pytania uczestników szkolenia

Dodatkowe informacje

Szkolenie on-line.
Uczestnictwo w szkoleniu wymaga wcześniejszej opłaty.

Przed szkoleniem otrzymają Państwo:

  • dostęp do spotkania video z wykładowcą za pośrednictwem programu/aplikacji Microsoft Teams.
  • materiały szkoleniowe w formie elektronicznej.

Szkolenie trwa 8 godzin wykładowych i składa się z sesji video z wykładowcą:

  • Sesja video I 9.00 – 10.30
  • Sesja video II 10.45 – 12.15
  • Sesja video III 12.45 – 14.15
  • Sesja video IV 14.30 – 16.00
Wymagania techniczne
  • komputer z kamerą i głośnikiem,
  • stabilny dostęp do Internetu
Płocka 17 lok. 25
01-231 Warszawa

tel. 885 305 645


PKO Bank Polski S.A. 31 1020 1156 0000 7402 0007 5119