Miejsce:
on-line
Typ:
Szkolenie
Tryb:
Szkolenie krótkie (9:00-16:00)

Program

Wykładowca: Grzegorz Tomala – doradca podatkowy

Program kursu (8 godzin wykładowych):

  1. Faktura jako dokument przewidziany przepisami ustawy o VAT
    • definicja faktury
    • faktury papierowe, a faktury elektroniczne
    • definicja faktury ustrukturyzowanej
    • sytuacje, w których podatnik jest obowiązany wystawić fakturę,
    • faktury „na żądanie nabywców”
    • termin wystawienia faktury, a obowiązek podatkowy
    • faktury „zaliczkowe”
    • zaliczka i dostawa w tym samym miesiącu – czy należy wystawić odrębne faktury
    • faktury dla czynności zwolnionych z VAT
    • bilety jednorazowe, dowody płatności za autostrady, kiedy mogą być uznane za faktury,
    • terminy wystawania faktur,
    • zasady fakturowania w przypadku wliczania do ceny towarów kosztów dodatkowych np. kosztów transportu
    • faktury pro forma
    • noty korygujące
    • dokumenty wewnętrzne
  2. Rozliczanie faktur korygujących z uwzględnieniem zmian wprowadzonych przez pakiety SLIM VAT.
    • dokumentacja rabatów i upustów będąca podstawą do rozliczenia faktur korygujących
    • rozliczanie faktur korygujących zwiększających podstawę opodatkowania
    • rozliczanie faktur korygujących zwiększających podstawę opodatkowania przy WNT, WDT i eksporcie towarów.
  3. Faktura, a paragon fiskalny
    • sytuacje, w których paragony fiskalne są uznawane za faktury.
  4. Projektowane zmiany w pakiecie SLIM-VAT3 od 2023 r. w zakresie dokumentacji.
    • doprecyzowanie zasad stosowania kursu przeliczeniowego dla faktur korygujących w sytuacji korekty faktur wystawionych w walucie obcej,
    • rezygnacja z formalnego wymogu posiadania faktury dotyczącej WNT przy odliczaniu podatku naliczonego,
    • możliwości rezygnacji z obowiązku wystawienia faktury zaliczkowej w sytuacji gdy zaliczka i sprzedaż ma miejsce w tym samym okresie rozliczeniowym
    • doprecyzowanie zasad w zakresie gromadzenia dokumentacji w przypadku, gdy sprzedaż jest dokumentowana zarówno fakturą jak i paragonem z kasy fiskalnej.
  5. Krajowy system e-faktur (KSEF)
    • uwierzytelnianie podatnika w KSEF
    • różnice między fakturą tradycyjną, a wystawianą w ramach KSEF,
    • moment wystawienia i otrzymania faktury w ramach KSEF.
  6. Pytania Uczestników szkolenia

Dodatkowe informacje

Szkolenie hybrydowe
Udział możliwy w formie stacjonarnej lub on-line.
Wybór formy szkolenia w chwili zapisu.

Szkolenie stacjonarne.
Cena obejmuje: udział w kursie, autorskie materiały szkoleniowe, serwis kawowy.
Zajęcia odbywać się będą w O/O SKwP w Warszawie w godzinach 9:00 – 16:00.

Szkolenie on-line.
Uczestnictwo w szkoleniu on-line wymaga wcześniejszej opłaty.
Przed szkoleniem otrzymają Państwo:
  • dostęp do spotkania video z wykładowcą za pośrednictwem programu/aplikacji Microsoft Teams.
  • materiały szkoleniowe w formie elektronicznej.

Szkolenie trwa 8 godzin wykładowych i składa się z sesji video z wykładowcą:

  • Sesja video I 9.00 – 10.30
  • Sesja video II 10.45 – 12.15
  • Sesja video III 12.45 – 14.15
  • Sesja video IV 14.30 – 16.00
Wymagania techniczne
  • komputer z kamerą i głośnikiem,
  • stabilny dostęp do Internetu
Płocka 17 lok. 25
01-231 Warszawa

tel. 885 305 645


PKO Bank Polski S.A. 31 1020 1156 0000 7402 0007 5119