Miejsce:
online
Kategoria
Szkolenia "Polski Ład" Podatki
Typ:
Szkolenie
Tryb:
Szkolenie krótkie
Termin rozpoczęcia:
07.12.2021
Godzina rozpoczęcia:
09:00
Koniec zapisów:
07.12.2021
Wykładowca:
Lech (Pożarowska) Aneta

Opłata:
420,00 zł - cena podstawowa
399,00 zł - cena dla członków Stowarzyszenia
Brak miejsc

Program

Wykładowca: Aneta Lech – doradca podatkowy

Program kursu (8 godzin wykładowych):
  1. Syntetyczna prezentacja najważniejszych zmian wynikających z Polskiego Ładu wraz ze wskazaniem terminu wejścia w życie
    • Zmiany obowiązujące od 1 stycznia 2022 r.
    • Zmiany obowiązujące od 1 lipca 2022 r.
    • Zmiany obowiązujące od 1 stycznia 2023 r.
  2. Jak zmieni się sytuacja osób prowadzących samodzielną działalność gospodarczą? Czym kierować się przy wyborze formy działalności gospodarczej i formy opodatkowania
    • Nowe zasady naliczania składki zdrowotnej u przedsiębiorców
    • Minimalna składka zdrowotna dla przedsiębiorców
    • Nowe terminy i zasady deklarowania podstawy i składki zdrowotnej dla przedsiębiorców – przykłady
    • Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, a składka zdrowotna
    • Zmiana stawek podatkowych w ryczałcie
    • Karta podatkowa po zmianach, możliwości przystąpienia, wysokość składki zdrowotnej
    • Zasady ogólne i podatek liniowy a składki na ubezpieczenie zdrowotne
    • Spółki transparentne (osobowe) oraz spółki kapitałowe – czym kierować się przy wyborze?
    • Wady i zalety spółki z o.o.
    • Spółki komandytowe czy będzie come back?
    • CIT Estoński po zmianach
    • Szanse i zagrożenia wynikające ze zmiany formy działalności gospodarczej na przykładzie przekształceń w spółki,
    • Przykłady kalkulacji składki zdrowotnej dla różnych forma działalności
    • Zbiegi tytułów do ubezpieczeń zdrowotnych – analiza przypadków
    • Czy warto płacić składkę zdrowotną za grudzień w grudniu?
  3. Najważniejsze zmiany wynikające z Polskiego Ładu i konsekwencje dla pracowników
    • Podwyższenie kwoty wolnej – jakie niespodzianki może przynieść w zeznaniu rocznym, weryfikacja PIT 2
    • Możliwość rezygnacji ze stosowania kosztów uzyskania przychodów przy obliczaniu zaliczki z umowy o pracę (ważne dla osób pracujących na kilku etatach)
    • Zmiana górnej granicy pierwszego progu podatkowego z 85 528,00 do 120 000,00 PLN.
    • Brak możliwości odliczenia składki zdrowotnej od podatku
    • Ulga dla klasy średniej kogo dotyczy i jakie niespodzianki może przynieść
    • Korzystne zmiany w zasadach wspólnego rozliczania małżonków
    • Likwidacja preferencyjnego rozliczenia rodzica samotnie wychowującego dziecko. Nowa ulga dla samotnych rodziców odliczana w zeznaniu rocznym.
    • Zmiana wartości opodatkowanego świadczenia z tytułu używania samochodu służbowego do celów prywatnych przez pracownika
    • Nowe ulgi – dla osób powracających z zagranicy na stałe do Polski, dla rodzica wychowującego co najmniej 4 dzieci oraz dla emeryta, który kontynuując zatrudnienie zrezygnuje z emerytury.
  4. Przychody z najmu po zmianach
    • Składniki majątku wykorzystywane w prowadzonej działalności gospodarczej,
    • Wynajem nieruchomości mieszkalnych i niemieszkalnych
    • Kiedy wynajem w ramach działalności gospodarczej, a kiedy jako najem prywatny
    • Amortyzacja nieruchomości po zmianach
    • Wyłączenia z kosztów uzyskania przychodu
    • Wynajem nieruchomości a podatek VAT
  5. Podatnik bezgotówkowy – pakiet rozwiązań w celu popularyzacji obrotu bezgotówkowego,
    • Nowe limity transakcji bezgotówkowych B2B i B2C
    • Obowiązki i kary dla podatników dokonujących transakcji z konsumentami
    • Obowiązek posiadania terminali do rozliczeń bezgotówkowych
    • Ulga na zakup terminali
  6. Polski Ład – zmiany w podatku VAT:
    • możliwość wspólnego rozliczania się z VAT przez Grupę
    • opcja opodatkowania podatkiem VAT usług finansowych
    • przyspieszone terminy zwrotu podatku dla niektórych podatników spełniających warunki (podatnik bezgotówkowy)
  7. Najważniejsze zmiany w procedurach, KKS i innych ustawach
    • Zmiany w zakresie odpowiedzialności karnej skarbowej i czynnego żalu
    • Wprowadzenie instytucji nabycia sprawdzającego w zakresie oceny prawidłowości ewidencjonowania sprzedaży przy zastosowaniu kasy rejestrującej
    • Uprawnienia dla funkcjonariuszy Krajowej Administracji Skarbowej do tymczasowego zajęcia ruchomości na okres 96 godzin w sytuacji, gdy wobec podatnika jest prowadzona egzekucja administracyjna
    • Wprowadzenie możliwości informowania podatników przez szefa KAS o ryzyku uczestniczenia w karuzelach podatkowych
    • Zniesienie ograniczenia w zakresie terminu wszczęcia postępowania podatkowego po zakończonej kontroli
    • Porozumienie inwestycyjne – nowy instrument służący zapewnieniu inwestorowi pewności wykładni przepisów prawa podatkowego w zakresie skutków podatkowych planowanej inwestycji
    • Zmiany w zakresie przepisów dotyczących unikania opodatkowania
    • Pakiet sankcji w PIT, CIT i ZUS za zatrudnianie pracowników „na czarno”.
    • Ograniczanie zaliczania do kosztów uzyskania wydatków między podmiotami powiązanymi na gruncie podatku CIT.
    • Podatek minimalny na gruncie CIT
  8. Pytania i problemy uczestników szkolenia

Dodatkowe informacje

Szkolenie on-line.
Uczestnictwo w szkoleniu wymaga wcześniejszej opłaty.

Przed szkoleniem otrzymają Państwo:

  • dostęp do spotkania video z wykładowcą za pośrednictwem programu/aplikacji Microsoft Teams.
  • materiały szkoleniowe w formie elektronicznej.

Szkolenie trwa 8 godzin wykładowych i składa się z sesji video z wykładowcą:

  • Sesja video I 9.00 – 10.30
  • Sesja video II 10.45 – 12.15
  • Sesja video III 12.45 – 14.15
  • Sesja video IV 14.30 – 16.00
Wymagania techniczne
  • komputer z kamerą i głośnikiem,
  • stabilny dostęp do Internetu

Pozostałe terminy tego szkolenia

zobacz +
Płocka 17 lok. 25
01-231 Warszawa

tel. 22 862 52 96
tel. 22 862 35 75
fax 22 862 52 95


PKO Bank Polski S.A. 31 1020 1156 0000 7402 0007 5119