Miejsce:
online
Kategoria
Szkolenia "Polski Ład" Podatki
Typ:
Szkolenie
Tryb:
Szkolenie krótkie
Termin rozpoczęcia:
21.01.2022
Godzina rozpoczęcia:
09:00
Koniec zapisów:
21.01.2022
Wykładowca:
Lech (Pożarowska) Aneta

Opłata:
420,00 zł - cena podstawowa
399,00 zł - cena dla członków Stowarzyszenia

Program

Wykładowca: Aneta Lech – doradca podatkowy

Program kursu (8 godzin wykładowych):
  1. Syntetyczna prezentacja najważniejszych zmian wynikających z Polskiego Ładu wraz ze wskazaniem terminu wejścia w życie
    • Zmiany obowiązujące od 1 stycznia 2022 r.
    • Zmiany obowiązujące od 1 lipca 2022 r.
    • Zmiany obowiązujące od 1 stycznia 2023 r.
  2. Nowe zasady naliczania składki zdrowotnej dla podatników PIT
    • Nowe zasady naliczania składki zdrowotnej u przedsiębiorców
    • Składka zdrowotna dla przedsiębiorców rozliczających się na zasadach ogólnych oraz podatkiem liniowym
    • Minimalna składka zdrowotna
    • Czy podstawą wymiaru składki będzie dochód podatkowy?
    • Rok podatkowy a rok składkowy
    • Nowe terminy i zasady deklarowania podstawy i składki zdrowotnej dla podatników na ryczałcie i na karcie podatkowej
    • Składki zdrowotne osób współpracujących
    • Składki zdrowotne wspólników spółek
    • Składki zdrowotne osób powołanych do pełnienia funkcji
    • Nowe terminy deklarowania i wpłacania składek zdrowotnych
    • Jakie dane trzeba będzie podawać w deklaracjach DRA i RCA
    • Zbiegi tytułów do ubezpieczeń zdrowotnych – analiza przypadków
  3. Jak zmieni się sytuacja osób prowadzących samodzielną działalność gospodarczą? Czym kierować się przy wyborze formy działalności gospodarczej i formy opodatkowania
    • Podatek dochodowy i składka zdrowotna jako łączne obciążenie przedsiębiorców
    • Podatek liniowy czy skala podatkowa jakie elementy będą istotne przy wyborze formy opodatkowania na 2022r?
    • Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych jakie zmiany przyniesie rok 2022
    • Czym kierować się wybierając ryczałt od przychodów ewidencjonowanych
    • Karta podatkowa po zmianach, możliwości przystąpienia, wysokość składki zdrowotnej
    • Przykłady i analizy dla poszczególnych formach opodatkowania
    • Spółki transparentne (osobowe) oraz spółki kapitałowe – czym kierować się przy wyborze?
    • Wady i zalety spółki z o.o.
    • Spółki komandytowe, w tym spółka komandytowa odwrócona – czy będzie come back?
    • CIT Estoński – dlaczego może być to korzystna opcja opodatkowania?
    • Szanse i zagrożenia wynikające ze zmiany formy działalności gospodarczej na przykładzie przekształceń w spółki
  4. Ulga dla klasy średniej dla podatników prowadzących działalność gospodarczą
    • Dla kogo ta ulga?
    • Co w przypadku wspólnego rozliczania małżonków?
    • Jak będzie wyglądała ulga w przypadku gdy podatnik uzyskuje przychody z różnych źródeł?
  5. Przychody z najmu po zmianach
    • Składniki majątku wykorzystywane w prowadzonej działalności gospodarczej,
    • Wynajem nieruchomości mieszkalnych i niemieszkalnych
    • Kiedy wynajem w ramach działalności gospodarczej, a kiedy jako najem prywatny
    • Amortyzacja nieruchomości po zmianach
    • Wyłączenia z kosztów uzyskania przychodu
    • Wynajem nieruchomości a podatek VAT
  6. Podatnik bezgotówkowy – pakiet rozwiązań w celu popularyzacji obrotu bezgotówkowego,
    • Nowe limity transakcji bezgotówkowych B2B i B2C
    • Obowiązki i kary dla podatników dokonujących transakcji z konsumentami
    • Obowiązek posiadania terminali do rozliczeń bezgotówkowych
    • Ulga na zakup terminali
  7. Polski Ład – zmiany w podatku VAT:
    • możliwość wspólnego rozliczania się z VAT przez Grupę
    • opcja opodatkowania podatkiem VAT usług finansowych
    • przyspieszone terminy zwrotu podatku dla niektórych podatników spełniających warunki (podatnik bezgotówkowy)
    • kasy fiskalne dla myjni samochodowych
  8. Wybrane zmiany w procedurach, KKS i innych ustawach
    • Zmiany w zakresie odpowiedzialności karnej skarbowej i czynnego żalu
    • Wprowadzenie instytucji nabycia sprawdzającego w zakresie oceny prawidłowości ewidencjonowania sprzedaży przy zastosowaniu kasy rejestrującej
    • Wprowadzenie możliwości informowania podatników przez szefa KAS o ryzyku uczestniczenia w karuzelach podatkowych
    • Pakiet sankcji w PIT, CIT i ZUS za zatrudnianie pracowników „na czarno”.
  9. Pytania i problemy uczestników szkolenia

Dodatkowe informacje

Szkolenie on-line.
Uczestnictwo w szkoleniu wymaga wcześniejszej opłaty.

Przed szkoleniem otrzymają Państwo:

  • dostęp do spotkania video z wykładowcą za pośrednictwem programu/aplikacji Microsoft Teams.
  • materiały szkoleniowe w formie elektronicznej.

Szkolenie trwa 8 godzin wykładowych i składa się z sesji video z wykładowcą:

  • Sesja video I 9.00 – 10.30
  • Sesja video II 10.45 – 12.15
  • Sesja video III 12.45 – 14.15
  • Sesja video IV 14.30 – 16.00
Wymagania techniczne
  • komputer z kamerą i głośnikiem,
  • stabilny dostęp do Internetu
Zaloguj się
Przypomnij hasło
Dane uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 18 ust. 2 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2017 r. poz. 1632).
Adres zamieszkania uczestnika
Adres korespondencyjny uczestnika
Kalkulacja ceny

Jestem członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce od ponad roku i korzystam ze zniżki w cenie kursu zgodnie z ofertą szkoleniową.

Proszę wybrać wariant zapłaty za szkolenie. *


Płatnik
Dane do faktury
Płatność

Konto

Zobowiązanie uczestnika szkolenia

Pozostałe terminy tego szkolenia

zobacz +
Płocka 17 lok. 25
01-231 Warszawa

tel. 22 862 52 96
tel. 22 862 35 75
fax 22 862 52 95


PKO Bank Polski S.A. 31 1020 1156 0000 7402 0007 5119